Orden de Compra. Nº3651-815-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-111-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3651-815-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-111-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3651-111-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco
Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Unidad de Compra ALMENDRAS 375
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Facturación Almendras N°375
Comuna Quilleco
Impuesto 36860
Dirección de Envío de la Factura Almendras N°375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2019
TítuloDescripción
TIEMPO DE ENTREGA SEGÚN OFERTADO EN LICITACIÓN 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191601
Dextrosa200FrascoGLUCOSA DE 75 GR EN SOLUCIÓN DE AGUA PURIFICADA CARBONATADA, ÁCIDO CITRICO SABORIZANTE ARTIFICIAL SABOR LIMÓN O NARANJA Y BENZOATO DE SODIO QUE SEA ELABORADO EN CHILE.GLUCOSA LIQUIDA 75 GR BOT 250 ML, CJ X 24 UN. SABORES DISPONIBLES NARANJA Y LIMON, GLUCOFRESH, PRODUCTO LIBRE DE SODIO, CAFEINA Y COLORANTES. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO 24 MESES $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
51171608
Glicerina30AmpollaGLICERINA AMPOLLAS 10 MLGLICERINA ESTERIL 5 ML JERINGA PRELLENADA. RECETARIO MAGISTRAL, ELABORACION EN AMBIENTE CONTROLADO. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO 1 AÑO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 194.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.860
TOTAL OC $ 230.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.