Orden de Compra. Nº3651-818-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-90-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3651-818-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-90-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3651-90-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco
Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Facturación Almendras # 375
Comuna Quilleco
Impuesto 105890,61
Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
segun días ofertados en Licitación 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41114201
Cintas de medir500Unidadcintas para medir glicemia para equipo V trust con lanceta en comodato para el mismo equipoCINTAS PARA HEMOGLUCOTEST PARA EQUIPOS VTRUST TD 4279 ENTREGADOS EN COMODATO. CAJA X 50 CINTAS. LANCETAS ENTREGADAS SIN COSTO. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO. VALOR X CINTA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
51181706
Hidrocortisona100UnidadHidrocortizona ampolla 500 mg polvo liofilizadoHIDROCORTISONA 500 MG CAJA X 10 LAB. VITALIS DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
51191906
Solución de rehidratación oral408LitroBebida para prueba oral a la tolerancia de glucosa 75grs/250 ml de glucosa saborizante de frutas sabor limón , agua libre de sodio , ultra pura , libre de cafeína , suavemente gasificada , sin colorantesGLUCOFRESH. 75 GRS GLUCOSA LIQUIDA EN BOTELLA PLASTICA DE 250 ML. SABORES NARANJA – LIMÓN. CAJA X 24 UNIDADES. LIBRE DE SODIO. LIBRE DE COLORANTES. LIBRE DE CAFEINA. PRODUCCIÓN INSUVAL S.A. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.320 $ 322.320
Total Neto $ 557.320
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.891
TOTAL OC $ 663.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.