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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3651-907-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
caja de musica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
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R.U.T. |
69.170.402-5 |
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Dirección de Facturación |
Almendras # 375 |
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Comuna |
Quilleco
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Impuesto |
8547,3799 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almendras # 375 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-12-2016 |
| direccion de despacho | ENVIAR
PRODUCTOS AL CESFAM DE QUILLECO UBICADO EN ALMENDRAS 375, ADEMAS ADJUNTAR A
FACTURA CORREO ELECTRONICO. CUENTA CORRIENTE Y BANCO PARA EL DEPÓSITO |
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Proveedor |
Office Pro |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Sucursal |
Office Pro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60131500 2239-17-lp14
| EQUIPOS DE APOYO NUTECH CAJA 8” 2 VÍAS AMPLIFICADA | 1 | | (1331533) EQUIPOS DE APOYO NUTECH CAJA 8” 2 VÍAS AMPLIFICADA NTA5869 UNIDAD 1357658 | (1331533) EQUIPOS DE APOYO NUTECH CAJA 8” 2 VÍAS AMPLIFICADA NTA5869 UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $449 |
$ 45.349,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.349
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$ 45.349
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Total Neto
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$ 45.349
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Descuento
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$ 363
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.547
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 53.533
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.