Orden de Compra. Nº3653-1006-SE15 "Compra de artículos de aseo / Jardín Infantil Semillita de Amor de Antilhue"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1006-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de aseo / Jardín Infantil Semillita de Amor de Antilhue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 75186,8
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas2CajaFOSFOROS ANDES HOGAR 250 UNID.  $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.864 $ 1.864
12191601
Solventes de alcohol10UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO 70º 250 ML.  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20UnidadVIM AMONIACLORO LAVANDA 1 LT. RECARGA   $ 1.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.120 $ 37.120
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30UnidadCLORINDA 1 LT. 80 GR.  $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.150 $ 21.150
14111705
Servilletas de papel60UnidadTOALLA NOVA CLASICA X 1  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680
14111701
Papel facial30UnidadTOALLAS CLOROX AROMA FRESH 35 UNID.  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.770 $ 61.770
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA DOBLADAS ELITE 200 UNID.  $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.300 $ 37.300
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLON CLORINDA TRAD.  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.574
11121802
Algodón20UnidadALGODON ALDON 100 GR.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
47131618
Mopas húmedas12UnidadTRAPERO VIRUTEX COJAL 47X75 ALGODON   $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑO DANZARINA CIF 40X38 CMS.  $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.504
31211903
Equipo para protección3UnidadCOFIA BLANCA X 100 UNID.  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.276
42132202
Dediles6UnidadGUANTES VIRUTEX MEDIANO 1   $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252
42132202
Dediles5UnidadGUANTE LATEX VANNI M. 100 UNID.  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.595 $ 16.595
42312311
Kits desinfectantes4UnidadQUIX LIMON 750 ML.  $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.588 $ 6.588
47131801
Limpiadores de suelos15UnidadCERA LIQUIDA BLEM INCOLORA 900 CC.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
53102305
Pañales para bebé1UnidadPAÑALES PAMPERS JUEGOS Y SUEÑOS XG 24 UNID.  $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.176 $ 6.176
42312311
Kits desinfectantes30UnidadLYSOFORM AIRE DE MONTAÑA 400 CC.  $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.940 $ 53.940
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70 X 10 UNID. VIRUTEX ROLLO   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 70 X 90 X 10 UNID. VIRUTEX PLANA  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
47131811
Productos de lavandería4UnidadOMO 1 KG BABY   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadPATO PURIFIC PACK 3 PASTILLAS 48 GRS.  $ 2.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.909 $ 6.909
Total Neto $ 395.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.187
TOTAL OC $ 470.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.