Orden de Compra. Nº
3653-1012-SE24
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Serv. mantención calderas y combustiones - Esc. Nueva España
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-1012-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Serv. mantención calderas y combustiones - Esc. Nueva España
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200)
Comuna
Los Lagos
Impuesto
311410
Dirección de Envío de la Factura
Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LORCA INGENIERÍA SPA
Razón Social
LORCA INGENIERÍA SPA
R.U.T.
76.493.824-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LORCA INGENIERÍA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento
2
Unidad
RETIRO DE RADIADOR
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento
1
Unidad
REPOSICIÓN DE VÁLVULAS
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento
35
Unidad
REPOSICIÓN DE CAÑERIAS COBRE MENOR A 1"
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 525.000
$ 525.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento
30
Unidad
REPOSICIÓN DE CAÑERIAS PPR IGUAL O MENOR A 50MM
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento
1
Unidad
REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FIERRO FUNDIDO
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento
1
Unidad
REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento
2
Unidad
INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RADIADOR
CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-1-LE24 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°01548-2024 (DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA).
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
Total Neto
$ 1.639.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 311.410
TOTAL OC
$ 1.950.410
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.