Orden de Compra. Nº3653-1070-SE24 "Compra artículos librería - DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1070-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos librería - DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-64-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
Comuna Los Lagos
Impuesto 56614,3
Dirección de Envío de la Factura AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA OCEANO
Razón Social LIBRERÍA OCEANO SPA
R.U.T. 77.762.793-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA OCEANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora80UnidadARCHIVADOR BURDEO ANCHO CARTA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-64-LP23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°10000418 (DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA). $ 2.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.440 $ 183.440
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadARCHIVADOR BURDEO ANCHO OFICIO  $ 3.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.400 $ 61.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadCLIPS METALICO 33 MM ACCO PTA. REDONDA 100 UNIDS.  $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.490 $ 20.490
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Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadBLISTER BANDERITAS DESTACADORAS 160 UNIDS.  $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640
Total Neto $ 297.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.614
TOTAL OC $ 354.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.