Orden de Compra. Nº3653-1072-SE15 "Compra artículos de librería Jardín El Tralcancito"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1072-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos de librería Jardín El Tralcancito
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-26-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 61599,9171
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores50UnidadArtel lápices 12 col largo  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.597
60121520
Lápices de carboncillo7UnidadFaber cj lápiz hb triang. x 12u  $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.529 $ 11.529
31201603
Gomas40UnidadGoma miga factis grande  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
60105704
Barras de pegamento libres de ácido50Unidadhenkel pegamento en barra 40 gr.  $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.650 $ 67.647
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCarpetas plastificadas rojas.  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.101
44122011
Carpetas para archivos30Unidadcarpetas plastificadas azul  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.101
60121502
Rotuladores de base disolvente4UnidadArtel cj plumón perm. bis negro  $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.724 $ 14.723
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadAron libro de asistencia 100h  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.185
60121502
Rotuladores de base disolvente4UnidadArtel cj plumón perm negro x 12  $ 3.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.388 $ 14.387
60121502
Rotuladores de base disolvente48UnidadArtel plumón p fina  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.376 $ 23.395
13111307
Espuma de goma30UnidadHand goma eva glitter 6 colores  $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.340 $ 41.345
30102521
Hoja de goma de espuma30UnidadSet goma eva x 10u  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.958
24102208
Infladores de aire3UnidadParty inflador de globo manual.  $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.807 $ 3.807
44121802
Líquido corrector48UnidadCorrector liquido paper lapiz  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.336 $ 42.354
Total Neto $ 324.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.600
TOTAL OC $ 385.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.