Orden de Compra. Nº3653-1074-SE13 "COMPRA DE BANDERA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1074-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BANDERA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 2393,3616
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor runna
Razón Social VANESSA CRISTINA MISLEH VALDERRAMA
R.U.T. 10.758.692-k
Sucursal runna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121722
Mástiles de bandera, piezas o accesorios1Unidad BANDERA DE 1.40 X 2.10 $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
Total Neto $ 12.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.393
TOTAL OC $ 14.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.