Orden de Compra. Nº3653-1077-SE15 "Compra de artículos de aseo / Esc. Rural Folilco "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1077-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de aseo / Esc. Rural Folilco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 19270,94
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas2CajaFOSFOROS COPIHUE 10 UNID.   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
47131811
Productos de lavandería6UnidadQUIX LIMON 750 ML.   $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.380 $ 10.380
47131811
Productos de lavandería4UnidadVIM AMONIACLORO TRADIC.   $ 1.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.424 $ 7.424
47121701
Bolsas de basura4UnidadB. BASURA 80 X 110 X 10 UNID. CHACAO   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑO DANZARINA CIF 40 X 38 CMS.  $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadESPONJA LANA FINA VIRUTEX I  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
14121701
Papeles unidos por película2UnidadROLLO FILM PVC ILKO 20 MTS.  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
47131811
Productos de lavandería4UnidadOMO 800 GRS. MULTIACCION MATIC  $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORINDA 1 LT. 80 G.  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
47121802
Removedores4UnidadCIF CREMA 750 GRS. RENUEV. TUS COSAS  $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
47121802
Removedores2UnidadJABON POPEYE CLAS. VERD. 170 GRS.  $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954 $ 954
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10UnidadESPONJA OROTEX VIRUTEX MEDIANA  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadPASTILLA WC VIRGINIA 40 GR. LAVANDA   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.036 $ 6.036
47131603
Esponjas4UnidadGUANTES VIRUTEX MEDIANO   $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadLIMPIADOR POET LAVANDA 900 ML.  $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280
14111525
Papel multiuso4UnidadTOALLA NOVA CLASICA X 1  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
47121701
Bolsas de basura6UnidadB. BASURA 50 X 70 X 10 UNID. CHACAO   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
26111702
Pilas alcalinas4SachetPILAS DURACELL D X 2 UNID.  $ 2.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.432 $ 8.432
Total Neto $ 101.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.271
TOTAL OC $ 120.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.