Orden de Compra. Nº3653-1089-SE24 "Compra Artículos Librería / Escuela Francia."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1089-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos Librería / Escuela Francia.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-64-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema HERNAN WULF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre s/n
Comuna Los Lagos
Impuesto 157760,8
Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA OCEANO
Razón Social LIBRERÍA OCEANO SPA
R.U.T. 77.762.793-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA OCEANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina600UnidadPLIEGO CARTULINA COLORPLIEGO CARTULINA COLOR $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000
14111610
Cartulina40UnidadPLIEGO GOMA EVA COLORPLIEGO GOMA EVA COLOR $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.920 $ 46.920
14111610
Cartulina600UnidadMarcador pizarra blanca 70 Artel punta redonda Diversos coloresMarcador pizarra blanca 70 Artel punta redonda Diversos colores $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
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Cartulina3UnidadMICA OFICIO LISA NATURAL PARA TERMOLAMINAR 75MC 100 UNIDADES.MICA OFICIO LISA NATURAL PARA TERMOLAMINAR 75MC 100 UNIDADES. $ 21.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.740 $ 64.740
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Cartulina20UnidadTIJERAS PUNTA REDONDA 13 CM UNIVERSAL ESCOLARTIJERAS PUNTA REDONDA 13 CM UNIVERSAL ESCOLAR $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.660 $ 16.660
Total Neto $ 830.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.761
TOTAL OC $ 988.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.