Orden de Compra. Nº3653-1102-SE19 "Compra Alimentos / Escuela Folilco."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1102-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra Alimentos / Escuela Folilco.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Folilco s/n, Ruta T-45, localidad Folilco (At. Yohana Echeñique, fono:939143208)
Comuna Los Lagos
Impuesto 61729,1
Dirección de Envío de la Factura Folilco s/n, Ruta T-45, localidad Folilco (At. Yohana Echeñique, fono:939143208)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Alberto
Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T. 76.821.275-9
Sucursal Juan Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra390UnidadBarra Cereal Bar+Frutos Rojos+Yog. 20 grs Costa.Barra Cereal Bar+Frutos Rojos+Yog. 20 grs Costa. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
50131701
Leche o productos de mantequilla390UnidadLeche Chocolate Colun 200 cc Original.Leche Chocolate Colun 200 cc Original. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
50202304
Jugos y néctar envasados195UnidadNéctar Colun 200 cc Damasco.Néctar Colun 200 cc Damasco. $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.320 $ 34.320
50202304
Jugos y néctar envasados195UnidadNéctar Colun 200 cc Naranja.Néctar Colun 200 cc Naranja. $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.320 $ 34.320
24111502
Bolsas de papel390UnidadBolsas P/ Colación 33x40.Bolsas P/ Colación 33x40. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
50101634
Fruta fresca80kilogramoPlátanos.Plátanos. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200
Total Neto $ 324.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.729
TOTAL OC $ 386.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.