Orden de Compra. Nº
3653-1112-SE18
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Compra Artículos Librería/Escuela Nueva Collilelfu
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-1112-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
Compra Artículos Librería/Escuela Nueva Collilelfu
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-16-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
San Martin 1
Comuna
Los Lagos
Impuesto
15966,46
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
maco
Razón Social
JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T.
4.321.556-6
Sucursal
maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44102001
Lámina para plastificar
1
Resma
Lamina Termolaminar T/Oficio 175 Mic.
Lamina Termolaminar T/Oficio 175 Mic.
$ 19.281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.281
$ 19.281
44121708
Marcadores
12
Unidad
Marcador Permanente Artel Negro P/Redonda.
Marcador Permanente Artel Negro P/Redonda.
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
44121708
Marcadores
12
Unidad
Marcador Permanente Artel Azul P/Redonda.
Marcador Permanente Artel Azul P/Redonda.
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
14111610
Cartulina
50
Unidad
Cartulina Colores Pliego.
Cartulina Colores Pliego.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
44121708
Marcadores
12
Unidad
Plumón Pizarra Faber Castell Rojo 152.
Plumón Pizarra Faber Castell Rojo 152.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
44121708
Marcadores
24
Unidad
Plumón Pizarra Faber Castell Azul 152.
Plumón Pizarra Faber Castell Azul 152.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
Resma Equalit T/Carta x und.
Resma Equalit T/Carta x und.
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
7
Unidad
Cinta Doble Contacto Ofijet 18mm x 45mts.
Cinta Doble Contacto Ofijet 18mm x 45mts.
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.768
$ 5.768
44121708
Marcadores
12
Unidad
Plumón Pizarra Faber Castell Negro 152.
Plumón Pizarra Faber Castell Negro 152.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
Total Neto
$ 84.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.966
TOTAL OC
$ 100.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.