Orden de Compra. Nº3653-1112-SE18 "Compra Artículos Librería/Escuela Nueva Collilelfu"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1112-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos Librería/Escuela Nueva Collilelfu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-16-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 15966,46
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar1ResmaLamina Termolaminar T/Oficio 175 Mic.Lamina Termolaminar T/Oficio 175 Mic. $ 19.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.281 $ 19.281
44121708
Marcadores12UnidadMarcador Permanente Artel Negro P/Redonda.Marcador Permanente Artel Negro P/Redonda. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
44121708
Marcadores12UnidadMarcador Permanente Artel Azul P/Redonda.Marcador Permanente Artel Azul P/Redonda. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
14111610
Cartulina50UnidadCartulina Colores Pliego.Cartulina Colores Pliego. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121708
Marcadores12UnidadPlumón Pizarra Faber Castell Rojo 152.Plumón Pizarra Faber Castell Rojo 152. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121708
Marcadores24UnidadPlumón Pizarra Faber Castell Azul 152.Plumón Pizarra Faber Castell Azul 152. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaResma Equalit T/Carta x und.Resma Equalit T/Carta x und. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
31201505
Cinta adhesiva de doble cara7UnidadCinta Doble Contacto Ofijet 18mm x 45mts.Cinta Doble Contacto Ofijet 18mm x 45mts. $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.768 $ 5.768
44121708
Marcadores12UnidadPlumón Pizarra Faber Castell Negro 152.Plumón Pizarra Faber Castell Negro 152. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.