Orden de Compra. Nº3653-1157-SE24 "Serv. mantención bus CFVD-36 / DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1157-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Serv. mantención bus CFVD-36 / DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-5-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120
Comuna *
Impuesto 220476
Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUBACAR LTDA.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA
R.U.T. 76.396.601-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEUBACAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal5HoraHORA DE MANO DE OBRA MECANICA PARA DESMONTAR POLEA GRANDE ACANALADA POR MAL ESTADO (ROMPE CORREAS). REPARACIÓN TENSOR DE CORREA SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°202412042.CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-5-LP24 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°202412042 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadTERMOSTATO  $ 189.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.900 $ 189.900
15121501
Aceite de motor2LitroACEITE HIDRAULICO POR LITRO  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
31151904
Correa de plástico1UnidadCORREA MOTOR  $ 115.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.700 $ 115.700
40151510
Bombas de agua1UnidadBOMBA DE ACEITE  $ 692.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.000 $ 692.000
Total Neto $ 1.160.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.476
TOTAL OC $ 1.380.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.