Orden de Compra. Nº3653-1321-SE15 "Compra de útiles de aseo Jardín Semillitas de Amor"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1321-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de útiles de aseo Jardín Semillitas de Amor
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 40165,62
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidabolsa basura 70x90x10 virutex  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
12141901
Cloro Cl10Unidadclorox cloro gel menta 900 ml  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
53131609
Protector solar3Unidadbloqueador solar f40  $ 13.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.610 $ 41.610
24112404
Caja2Unidadcaja organizadora grande con ruedas  $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496
12161902
Detergentes surfactantes6Unidadariel liquido  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
10191509
Insecticidas10Unidadraid 400cc mata moscas  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
51241204
Ácido bórico12Unidadhipoglos pomada 20 grs  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.636 $ 15.636
53131628
Shampoo8Unidadshampoo ballerina1l  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131805
Limpiadores de uso general2Unidadlustra muebles arela 500cc  $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
53102305
Pañales para bebé2Unidadpampers juegos y sueños x24  $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.352 $ 12.352
47131605
Cepillos de limpieza2Unidadescobilla lavar orion plast  $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772 $ 772
Total Neto $ 211.398
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.166
TOTAL OC $ 251.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.