Orden de Compra. Nº
3653-1321-SE15
"
Compra de útiles de aseo Jardín Semillitas de Amor
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-1321-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
Compra de útiles de aseo Jardín Semillitas de Amor
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
San Martin 1
Comuna
Los Lagos
Impuesto
40165,62
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
maco
Razón Social
JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T.
4.321.556-6
Sucursal
maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
bolsa basura 70x90x10 virutex
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
clorox cloro gel menta 900 ml
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
53131609
Protector solar
3
Unidad
bloqueador solar f40
$ 13.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.610
$ 41.610
24112404
Caja
2
Unidad
caja organizadora grande con ruedas
$ 19.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.496
$ 39.496
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
ariel liquido
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
10191509
Insecticidas
10
Unidad
raid 400cc mata moscas
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
51241204
Ácido bórico
12
Unidad
hipoglos pomada 20 grs
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.636
$ 15.636
53131628
Shampoo
8
Unidad
shampoo ballerina1l
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
lustra muebles arela 500cc
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
53102305
Pañales para bebé
2
Unidad
pampers juegos y sueños x24
$ 6.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.352
$ 12.352
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad
escobilla lavar orion plast
$ 386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 772
$ 772
Total Neto
$ 211.398
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.166
TOTAL OC
$ 251.564
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.