Orden de Compra. Nº3653-1400-SE15 "Compra de artículos de aseo / Esc. Rural Folilco "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1400-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de aseo / Esc. Rural Folilco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 49096,76
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas4CajaFOSFOROS COPIHUE 10 UNID.  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadQUIX LIMON 750 ML.   $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.760 $ 20.760
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadCLORINDA 1 LT. 80 G.  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadJABON POPEYE CLAS. VERD. 170 GR.   $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908 $ 1.908
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadPASTILLA WC VIRGINIA 40 GR. FLORAL  $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.072 $ 12.072
42132202
Dediles8UnidadGUANTES VIRUTEX MEDIANO   $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA NOVA CLASICA X1  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
47131603
Esponjas12UnidadESPONJA OROTEX VIRUTEX  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252
47131603
Esponjas80UnidadESPONJA LANA FINA VIRUTEX   $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.760 $ 15.760
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadPATO PURIFIC 48 G. 1 PASTILLA  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640
47131803
Desinfectantes domésticos28UnidadOMO 800 FR. MATIC MULTIACCIÓN  $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.480 $ 46.480
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadMR. MUSCULO 500 ML ANTIGRASA GATILLO   $ 2.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.824 $ 25.824
47131618
Mopas húmedas8UnidadTRAPERO VIRUTEX DOBLE C/OJAL 50*45  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
14111705
Servilletas de papel8UnidadSERVILLETA ABOLENGO MINI 40 UNID.  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
47121701
Bolsas de basura12UnidadBOLSA BASURA 50X70X10 U CHACAO   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
47121701
Bolsas de basura8UnidadBOLSA BASURA 80 X 10 X 10 U CHACAO   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAÑO DANZARINA CIF 40X38 CM.  $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
26111702
Pilas alcalinas16SachetPILAS DURACELL X 2 UNID  $ 2.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.728 $ 33.728
Total Neto $ 258.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.097
TOTAL OC $ 307.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.