Orden de Compra. Nº3653-1502-SE18 "Compra Artículos Librería/Escuela Nueva Collilelfu"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1502-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos Librería/Escuela Nueva Collilelfu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-16-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Santiago Gaete N°112, Población Collilelfu At. Sta Kertty Silva, fono: 958337850
Comuna Los Lagos
Impuesto 11506,59
Dirección de Envío de la Factura Santiago Gaete N°112, Población Collilelfu At. Sta Kertty Silva, fono: 958337850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos5CajaAlfileres Hand 32mm.Alfileres Hand 32mm. $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.885 $ 1.885
44122106
Chinches y tachuelas3CajaChiches 50 und Plateada.Chiches 50 und Plateada. $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633 $ 633
31201505
Cinta adhesiva de doble cara3UnidadCinta Doble contacto Ofijet 18mm x 45 mts.Cinta Doble contacto Ofijet 18mm x 45 mts. $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472
31201503
Cintas adhesivas de protección3UnidadCinta Masking 3M 18mm x 40mts Engomado.Cinta Masking 3M 18mm x 40mts Engomado. $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.169 $ 2.169
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)20UnidadGoma Eva pliego con Glitter 40x60 cm Colores.Goma Eva pliego con Glitter 40x60 cm Colores. $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)20UnidadGoma Eva pliego con Glitter 40x60 cm Colores.Goma Eva pliego con Glitter 40x60 cm Colores. $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520
14111610
Cartulina10UnidadCartulina Colores Pliego.Cartulina Colores Pliego. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111610
Cartulina12UnidadCartulina Canson Doble Faz 150 grs Pliego.Cartulina Canson Doble Faz 150 grs Pliego. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.836 $ 4.836
31201606
Calafateos50UnidadSilicona en Barra Transparente.Silicona en Barra Transparente. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31201606
Calafateos2UnidadPistola Silicona Artel.Pistola Silicona Artel. $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.966 $ 5.966
Total Neto $ 60.561
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.507
TOTAL OC $ 72.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.