Orden de Compra. Nº
3653-1502-SE18
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Compra Artículos Librería/Escuela Nueva Collilelfu
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-1502-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
Compra Artículos Librería/Escuela Nueva Collilelfu
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-16-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Santiago Gaete N°112, Población Collilelfu At. Sta Kertty Silva, fono: 958337850
Comuna
Los Lagos
Impuesto
11506,59
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Gaete N°112, Población Collilelfu At. Sta Kertty Silva, fono: 958337850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
maco
Razón Social
JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T.
4.321.556-6
Sucursal
maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141501
Alfileres rectos
5
Caja
Alfileres Hand 32mm.
Alfileres Hand 32mm.
$ 377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.885
$ 1.885
44122106
Chinches y tachuelas
3
Caja
Chiches 50 und Plateada.
Chiches 50 und Plateada.
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 633
$ 633
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
3
Unidad
Cinta Doble contacto Ofijet 18mm x 45 mts.
Cinta Doble contacto Ofijet 18mm x 45 mts.
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.472
$ 2.472
31201503
Cintas adhesivas de protección
3
Unidad
Cinta Masking 3M 18mm x 40mts Engomado.
Cinta Masking 3M 18mm x 40mts Engomado.
$ 723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.169
$ 2.169
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
20
Unidad
Goma Eva pliego con Glitter 40x60 cm Colores.
Goma Eva pliego con Glitter 40x60 cm Colores.
$ 876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.520
$ 17.520
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
20
Unidad
Goma Eva pliego con Glitter 40x60 cm Colores.
Goma Eva pliego con Glitter 40x60 cm Colores.
$ 876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.520
$ 17.520
14111610
Cartulina
10
Unidad
Cartulina Colores Pliego.
Cartulina Colores Pliego.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
14111610
Cartulina
12
Unidad
Cartulina Canson Doble Faz 150 grs Pliego.
Cartulina Canson Doble Faz 150 grs Pliego.
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.836
$ 4.836
31201606
Calafateos
50
Unidad
Silicona en Barra Transparente.
Silicona en Barra Transparente.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
31201606
Calafateos
2
Unidad
Pistola Silicona Artel.
Pistola Silicona Artel.
$ 2.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.966
$ 5.966
Total Neto
$ 60.561
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.507
TOTAL OC
$ 72.068
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.