Orden de Compra. Nº3653-1505-SE15 "Compra útiles de librería Esc. rural Antilhue"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1505-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra útiles de librería Esc. rural Antilhue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-26-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 20041,0784
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas8Unidadparty globo N°12  $ 3.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.792 $ 30.790
14111610
Cartulina10Unidadcartulina blanca  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
14121601
Papel crepé no blanqueado40Unidadpapel crepe  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.748
14111610
Cartulina40Unidadcartulina met. de color  $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.920 $ 28.907
44121505
Sobres especiales1Unidadsobre americano x 100  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
14111610
Cartulina10Unidadcartulina met. de color  $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.227
60121107
Hojas de papel de acuarelas1Unidadopalina oficio 100h  $ 9.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.992 $ 9.992
44121634
Rollos dispensadores de pegamento2Unidaduni ball gel signo   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.613
44121505
Sobres especiales2Unidadfundas x100 oficio  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
44121505
Sobres especiales2Unidadfundas carta x100  $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.539
Total Neto $ 105.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.041
TOTAL OC $ 125.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.