Orden de Compra. Nº3653-1535-SE15 "Compra de colaciones Escuela Collilelfu alumnos 6° A basico viaje a Las Cascadas Pto. Octay"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1535-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones Escuela Collilelfu alumnos 6° A basico viaje a Las Cascadas Pto. Octay
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 7384,16
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo16Unidadbolsa nylon 20*30  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
50131701
Leche o productos de mantequilla16Unidadleche chocolate  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate16Unidadsahne nuss  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos16Unidadgalletas mckay  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
50181909
Galletas saladas16Unidadramitas saladas  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
50202304
Jugos y néctar envasados16Unidadjugo soprole  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.184 $ 3.184
50221101
Granos de Cereales16Unidadcereal bar  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 38.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.384
TOTAL OC $ 46.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.