Orden de Compra. Nº3653-1575-SE19 "Serv. mantención bus / DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1575-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Serv. mantención bus / DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-56-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120
Comuna Los Lagos
Impuesto 422047
Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUBACAR LTDA.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA
R.U.T. 76.396.601-1
Sucursal NEUBACAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161505
Filtros de aire4UnidadREPARACIÓN DE ASIENTOS  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
40161505
Filtros de aire1UnidadALINEACIÓN  $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
40161505
Filtros de aire1UnidadPISADERA PUERTA CORREDERA  $ 459.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000
40161505
Filtros de aire6UnidadNEUMATICOS   $ 139.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.400 $ 839.400
80111613
Mano de obra temporal20HoraSERVICIO DESMONTE DE CULATA, PRUEBAS DE PRESIÒN Y CORRECCIÒN DE FUGA DE AGUA. VEHICULO SPRINTER - PLACA PATENTE CFVD36, SEGÚN DETALLE EN PRESPUESTO.  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000
Total Neto $ 2.221.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 422.047
TOTAL OC $ 2.643.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.