Orden de Compra. Nº3653-1576-SE18 "Compra Colaciones / Microcentro."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1576-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Colaciones / Microcentro.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-91-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120
Comuna Los Lagos
Impuesto 37211,69
Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel139UnidadBolsa P/colación Cam. 33x40.Bolsa P/colación Cam. 33x40. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.475 $ 3.475
50221202
Cereales en barra139UnidadBarra Cereal Bar + Frutas + Yog. 21 grs Costa.Barra Cereal Bar + Frutas + Yog. 21 grs Costa. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
50181901
Pan fresco139UnidadPan Corriente.Pan Corriente. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
50131801
Queso natural139UnidadQueso Ranco Laminado colun.Queso Ranco Laminado colun. $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.140 $ 36.140
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas139UnidadMortadela Jamonada Pacel.Mortadela Jamonada Pacel. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.715 $ 25.715
50101634
Fruta fresca139UnidadManzanas.Manzanas. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.352 $ 23.352
50202310
Agua mineral139UnidadVital S/Gas 600 cc.Vital S/Gas 600 cc. $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.419 $ 72.419
Total Neto $ 195.851
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.212
TOTAL OC $ 233.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.