Orden de Compra. Nº3653-164-SE16 "Compra artículos librería / Esc. La Victoria "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-164-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos librería / Esc. La Victoria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-26-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 6244,445
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos4UnidadADIX CARPETA C/ELASTICO VERDE   $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.424
14111514
Bloques para mensajes2UnidadARTEL BLOCK LICEO Nº 60  $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 976
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadHENKEL COLA FRIA MADERA 1 K  $ 4.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.730 $ 9.730
44121618
Tijeras1UnidadSDI TIJERA ACERO 19 CM #5835  $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.169 $ 1.169
60121502
Rotuladores de base disolvente1UnidadARTEL PLUMON DE PIZARRA ROJO   $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556 $ 556
60121502
Rotuladores de base disolvente2UnidadARTEL PLUMON DE PIZARRA VERDE   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110
60121502
Rotuladores de base disolvente5UnidadARTEL PLUMON DE PIZARRA NEGRO-70  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775 $ 2.775
60121108
Croqueras10UnidadEIFEL CUAD. UNIV. 100 H. 7M ES/SI  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
44121707
Lápices de colores2UnidadPROARTE LAPICES JUMBO COLOR 12  $ 2.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.412 $ 5.412
60121518
Lápices de grafito10UnidadBIC GRAFITO EVOLUTION HB   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
44121618
Tijeras2UnidadMAPED TIJERA START 13 CMS.   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
Total Neto $ 32.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.244
TOTAL OC $ 39.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.