Orden de Compra. Nº
3653-174-SE16
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Compra insumos de librería, Escuela Collilelfu.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-174-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-03-2016
Nombre de la Orden de Compra
Compra insumos de librería, Escuela Collilelfu.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-26-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
San Martin 1
Comuna
Los Lagos
Impuesto
7310,1531
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T.
78.471.650-3
Sucursal
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121535
Goma de borrar
10
Unidad
goma miga
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
60141019
Piñatas
2
Unidad
globos Nª 9
$ 2.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.319
60124317
Masa de modelado
10
Unidad
plasticina 12 col.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.958
44121506
Sobres estándar
5
Unidad
fundas oficio
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.059
44121506
Sobres estándar
5
Unidad
fundas carta
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.660
$ 1.660
44121505
Sobres especiales
1
Unidad
rhein super class 150h
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.445
$ 3.445
44121619
Sacapuntas
5
Unidad
sacapuntas doble
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.639
11111808
Arcilla común
5
Unidad
greda artesania
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.445
$ 3.445
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
1
Unidad
pack glutter x 50u
$ 8.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.992
$ 8.992
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
10
Unidad
lápiz punta fina
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.185
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos
3
Unidad
figuras de lentejuelas
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.748
$ 2.748
60123001
Figuras de goma Eva
6
Unidad
goma eva 20x30
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
Total Neto
$ 38.474
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.310
TOTAL OC
$ 45.784
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.