Orden de Compra. Nº3653-174-SE16 "Compra insumos de librería, Escuela Collilelfu."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-174-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra insumos de librería, Escuela Collilelfu.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-26-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 7310,1531
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar10Unidadgoma miga  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
60141019
Piñatas2Unidadglobos Nª 9  $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.319
60124317
Masa de modelado10Unidadplasticina 12 col.  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
44121506
Sobres estándar5Unidadfundas oficio  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
44121506
Sobres estándar5Unidadfundas carta  $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
44121505
Sobres especiales1Unidadrhein super class 150h  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445
44121619
Sacapuntas5Unidadsacapuntas doble  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639
11111808
Arcilla común5Unidadgreda artesania  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445
44121634
Rollos dispensadores de pegamento1Unidadpack glutter x 50u  $ 8.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.992 $ 8.992
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10Unidadlápiz punta fina  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.185
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos3Unidadfiguras de lentejuelas  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748 $ 2.748
60123001
Figuras de goma Eva6Unidadgoma eva 20x30  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
Total Neto $ 38.474
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.310
TOTAL OC $ 45.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.