Orden de Compra. Nº3653-18-CM20 "Compra Entradas Parque Acuático / DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-18-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra Entradas Parque Acuático / DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120
Comuna Los Lagos
Impuesto 200483
Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA
Razón Social SOC TURISTICA EL PARQUE LIMITADA
R.U.T. 77.497.990-5
Sucursal SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes30 (1114608 )CENTROS RECREACIONALES - VALOR ENTRADA ADULTO JORNADA COMPLETA SIN ALIMENTACIÓN 1134608(1114608) CENTROS RECREACIONALES - VALOR ENTRADA ADULTO JORNADA COMPLETA SIN ALIMENTACIÓN; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $831 $ 5.540,00 $ 0,00 $ 24.930,00 $ 166.200 $ 191.130
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes180 (1114607 )CENTROS RECREACIONALES - VALOR ENTRADA NINO JORNADA COMPLETA SIN ALIMENTACIÓN 1134607(1114607) CENTROS RECREACIONALES - VALOR ENTRADA NINO JORNADA COMPLETA SIN ALIMENTACIÓN; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $693 $ 4.617,00 $ 0,00 $ 124.740,00 $ 831.060 $ 955.800
Total Neto $ 1.146.930
Descuento $ 91.754
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.483
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.255.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.