Orden de Compra. Nº3653-18-SE16 "Compra artículos ferretería / Sala Cuna y Jardin Infantil Semillita de Amor"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-18-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos ferretería / Sala Cuna y Jardin Infantil Semillita de Amor
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-66-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 33527,02
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas6UnidadBROCHA HELA 1"  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
31211909
Bandejas de pintura4UnidadBANDEJAS GRIS ESTAMPA 30*37*8 CM.  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872
56101606
Maceteros2UnidadMACETERO JARDINERIA CUADR. Nº 60  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
46171501
Candados2UnidadPORTACANDADOS UYUS 2 PULG.  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538
31162609
Ganchos roscados4UnidadCANCAMO ABIERTO 14"  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268 $ 268
31161503
Clavo-tornillo10UnidadTORNILLO "L" 5/8"  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 170
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS LT.  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
31201503
Cintas adhesivas de protección4UnidadCINTA TARTAN 30 MM X 30 MT.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz2UnidadBARNIZ MARINO CERES. LT.  $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714 $ 7.714
31211505
Pinturas aceitosas7UnidadPINTURA PIEZA Y FACHADA GL.  $ 17.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.410 $ 123.410
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO SINT. SOQUINA GL.  $ 13.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.941 $ 13.941
31211906
Rodillos de pintar7UnidadRODILLO FIBRA 20 MM. 12 CM VERDE   $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.119 $ 7.119
Total Neto $ 176.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.527
TOTAL OC $ 209.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.