|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3653-184-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra Artículos Ferretería/Jardín I.Cascanueces. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3653-36-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. de Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
69.200.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
69.200.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 1 |
|
Comuna |
Los Lagos
|
|
Impuesto |
2551,4302 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-02-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Ferreteria San Pablo |
|
Razón Social |
SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
|
|
R.U.T. |
78.753.520-8 |
|
Sucursal |
Ferreteria San Pablo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30181515
| Estanque del WC | 1 | Unidad | Válvula Admisión Estq.WC 15/16. | Válvula Admisión Estq.WC 15/16. |
$ 2.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.513
|
$ 2.513
|
40141702
| Grifos | 1 | Unidad | Llave Comb. Mono Ducha Taumm. | Llave Comb. Mono Ducha Taumm. |
$ 10.916,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.916
|
$ 10.916
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.429
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.551
|
|
$ 15.980
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.