Orden de Compra. Nº3653-21-SE18 "Compra Artículos de Ferretería / DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-21-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos de Ferretería / DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-36-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 20035,4164
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónAguarras bidón 5 lts.Aguarras bidón 5 lts. $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.529 $ 4.529
31211904
Brochas5UnidadBrocha Condecora 4".Brocha Condecora 4". $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.471
31211904
Brochas5UnidadBrocha Condecora 2".Brocha Condecora 2". $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31211904
Brochas10UnidadBrocha Condecora 1 1/2".Brocha Condecora 1 1/2". $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
31211903
Equipo para protección50UnidadMascarillas Desechables.Mascarillas Desechables. $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.360
31211916
Forradores de bandeja de pintura5UnidadBandeja Estampa 30x37x8 cm.Bandeja Estampa 30x37x8 cm. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.681
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo5UnidadHuaipe Trapo Mécanico.Huaipe Trapo Mécanico. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
13111016
Polietileno30Metro LinealPolietileno Transparente 200x0,20.Polietileno Transparente 200x0,20. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.167
46181504
Guantes protectores20ParGuante Albañil PVC N°24.Guante Albañil PVC N°24. $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.092
31201515
Cintas de papel10RolloCinta Tan Tan 36mm x 40 mts.Cinta Tan Tan 36mm x 40 mts. $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.588
Total Neto $ 105.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.035
TOTAL OC $ 125.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.