Orden de Compra. Nº
3653-21-SE18
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Compra Artículos de Ferretería / DAEM.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-21-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
Compra Artículos de Ferretería / DAEM.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-36-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
San Martin 1
Comuna
Los Lagos
Impuesto
20035,4164
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Pablo
Razón Social
SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T.
78.753.520-8
Sucursal
Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Bidón
Aguarras bidón 5 lts.
Aguarras bidón 5 lts.
$ 4.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.529
$ 4.529
31211904
Brochas
5
Unidad
Brocha Condecora 4".
Brocha Condecora 4".
$ 1.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.470
$ 6.471
31211904
Brochas
5
Unidad
Brocha Condecora 2".
Brocha Condecora 2".
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
31211904
Brochas
10
Unidad
Brocha Condecora 1 1/2".
Brocha Condecora 1 1/2".
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
31211903
Equipo para protección
50
Unidad
Mascarillas Desechables.
Mascarillas Desechables.
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.350
$ 3.360
31211916
Forradores de bandeja de pintura
5
Unidad
Bandeja Estampa 30x37x8 cm.
Bandeja Estampa 30x37x8 cm.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.680
$ 6.681
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
5
Unidad
Huaipe Trapo Mécanico.
Huaipe Trapo Mécanico.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.260
$ 6.260
13111016
Polietileno
30
Metro Lineal
Polietileno Transparente 200x0,20.
Polietileno Transparente 200x0,20.
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.160
$ 50.167
46181504
Guantes protectores
20
Par
Guante Albañil PVC N°24.
Guante Albañil PVC N°24.
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.092
31201515
Cintas de papel
10
Rollo
Cinta Tan Tan 36mm x 40 mts.
Cinta Tan Tan 36mm x 40 mts.
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.588
Total Neto
$ 105.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.035
TOTAL OC
$ 125.485
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.