Orden de Compra. Nº3653-219-R108 "COMPRA MATERIAL OFICINA D.A.E.M."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-219-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL OFICINA D.A.E.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO OFICINA D.A.E.M.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna -1
Impuesto 5676,0885
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercial Cervantes Ltda
R.U.T. 77.812.020-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas45CajaArchivadores de fichasCAJAS DE ARCHIVOS $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.874
Total Neto $ 29.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.676
TOTAL OC $ 35.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.