Orden de Compra. Nº3653-227-SE24 "Serv. obras menores - Escuela Nueva España"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-227-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Serv. obras menores - Escuela Nueva España
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-39-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200)
Comuna Los Lagos
Impuesto 133608
Dirección de Envío de la Factura Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA
Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA
R.U.T. 76.493.824-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mano de obra temporal12Metro CuadradoPINTURA CON ANTICORROSIVO (INCLUYE RASPADO) ESTRUCTURA PLATAFORMA PLEGABLE.CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-39-LE23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°01443-2024 $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
80111613
Mano de obra temporal6Metro CuadradoPINTURA CON ANTICORROSIVO (INCLUYE RASPADO) ESTRUCTURA PLATAFORMA PLEGABLE.  $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
80111613
Mano de obra temporal6Metro CuadradoPROTECCIONES METÁLICAS (CHEQUEO RUEDAS, PATAS METÁLICAS MOVILES, SISTEMA MECÁNICO, POLEAS, EJES, SISTEMA DE RUEDAS DENTADAS)  $ 62.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.400 $ 374.400
80111613
Mano de obra temporal10Metro LinealCANALIZACIÓN  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
80111613
Mano de obra temporal10Metro LinealCABLE (MANTENCIÓN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO Y CONTROL)  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 703.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.608
TOTAL OC $ 836.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.