Orden de Compra. Nº3653-24-SE16 "Compra artículos de librería / Esc. Nueva Collilelfu"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-24-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos de librería / Esc. Nueva Collilelfu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-26-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 39776,9864
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102801
Plastificadoras1UnidadGBC PLASTIF. FUSION 1100L A3  $ 34.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.958 $ 34.958
44122022
Accesorios para carpetas con anillados1UnidadREXEL CAJA POUCHE CARTA 7 ML  $ 16.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134
44121712
Recambios para marcadores12UnidadSHARPIE PLUMON CD/DVD FINO  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.966
27112904
Pistola de resina2UnidadARTEL PISTOLA SILICONA  $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100UnidadHAND BARRA SILICONA VER  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.563
44101716
Perforadoras6UnidadJET PERFORADOR CD-88M  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.574 $ 14.572
11151705
Hilo de seda6UnidadHILO ORO Ó PLATA X 200 MT.  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.967
11151510
Fibras vegetales10PackMIX PITA SISAL COLOR 50 GR.  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899
44121618
Tijeras1PackSTUDMARK SET TIJERAS - DISEÑO 6 UNID.  $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454
14111610
Cartulina11PackTORRE CARP. CART. ESPAÑOLA 10 PLG.  $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.269 $ 16.269
14111525
Papel multiuso4PackOPALINA CARTA TELA 200 GR. IMP  $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.924 $ 30.924
14111525
Papel multiuso6PackOPALINA C. COLOR 200 GR 100 UNID.  $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.488 $ 58.487
Total Neto $ 209.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.777
TOTAL OC $ 249.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.