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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3653-243-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Serv. obras menores - DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3653-39-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Facturación |
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120 |
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Comuna |
Los Lagos
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Impuesto |
37050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LORCA INGENIERÍA SPA |
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Razón Social |
LORCA INGENIERÍA SPA
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R.U.T. |
76.493.824-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LORCA INGENIERÍA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 3 | Unidad | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN LED (CONSIDERA INSTALACIÓN DE ALZA HOMBRE / ANDAMIOS) | CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-39-LE23
SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°01445-2024 |
$ 52.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.000
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$ 156.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 6 | Metro Lineal | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE EVA 2,5 MM. | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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Total Neto
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$ 195.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.050
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$ 232.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.