Orden de Compra. Nº3653-264-SE07 "MATERIAL DE ASEO ESC. NUEVA ESPAÑA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-264-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESC. NUEVA ESPAÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de material de aseo Esc. Nueva Espàña, Los Lagos
Proveniente de Licitación 3653-12-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna -1
Impuesto 28983,626
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes10UnidadDesodorantesDESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.487
47131602
Traperos30UnidadTraperosTRAPEROS DOBLE CON OJAL VIRUTEX $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.748
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLimpiadores de uso generalCIF CLORO CREMA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.216 $ 27.227
47131805
Limpiadores de uso general32UnidadLimpiadores de uso generalPATO PURIFIC $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.032 $ 36.034
47131816
Desodorantes80UnidadDesodorantesPASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.890
47131830
Productos de limpieza de muebles10UnidadProductos de limpieza de mueblesLUSTRA MUEBLE CREMA VIRGINIA $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.261
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20LitroProductos de limpieza de amoniacoCLORINDA 1 LITRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.076
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBolsas de basuraPAQUETE BOLSA DE BASURA 50 X 70 $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.824
Total Neto $ 152.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.984
TOTAL OC $ 181.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.