Orden de Compra. Nº3653-287-SE24 "Compra artículos librería - Esc. Nevada"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-287-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos librería - Esc. Nevada
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-64-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Los Robles s/n, Población Los Pinos, (At. Sr. Luis Jara, fono:949349471)
Comuna Los Lagos
Impuesto 18457,17
Dirección de Envío de la Factura Los Robles s/n, Población Los Pinos, (At. Sr. Luis Jara, fono:949349471)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA OCEANO
Razón Social LIBRERÍA OCEANO SPA
R.U.T. 77.762.793-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA OCEANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadLOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO CARTA ANCHO COLORES 10 UNIDADESCONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-64-LP23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°10000363 $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.390 $ 4.390
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Papel para fotocopiadora o impresora7UnidadLOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO CARTA ANGOSTO COLORES 10 UNIDADES.  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
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Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadMICA ENCUADERNAR 75 MICRONES OFICIO LISA NATURAL 100 UNIDADES IBICO  $ 21.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.580 $ 21.580
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Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadPEGAMENTO EN BARRA ARTEL 36 GR.  $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
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Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadDISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT CHICO   $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
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Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadPORTAMINA PENTEL FIESTA 0,7MM NEGRO   $ 2.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.330 $ 4.330
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Papel para fotocopiadora o impresora11UnidadARCHIVADOR BURDEO ANCHO CARTA  $ 2.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.223 $ 25.223
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Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadCARPETA COLGANTE COLON KRAFT B/PLASTICA  $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
Total Neto $ 97.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.457
TOTAL OC $ 115.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.