Orden de Compra. Nº
3653-287-SE24
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Compra artículos librería - Esc. Nevada
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-287-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Compra artículos librería - Esc. Nevada
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-64-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Los Robles s/n, Población Los Pinos, (At. Sr. Luis Jara, fono:949349471)
Comuna
Los Lagos
Impuesto
18457,17
Dirección de Envío de la Factura
Los Robles s/n, Población Los Pinos, (At. Sr. Luis Jara, fono:949349471)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA OCEANO
Razón Social
LIBRERÍA OCEANO SPA
R.U.T.
77.762.793-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA OCEANO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO CARTA ANCHO COLORES 10 UNIDADES
CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-64-LP23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°10000363
$ 878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.390
$ 4.390
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
7
Unidad
LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO CARTA ANGOSTO COLORES 10 UNIDADES.
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Unidad
MICA ENCUADERNAR 75 MICRONES OFICIO LISA NATURAL 100 UNIDADES IBICO
$ 21.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.580
$ 21.580
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA ARTEL 36 GR.
$ 1.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.760
$ 23.760
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT CHICO
$ 755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.020
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad
PORTAMINA PENTEL FIESTA 0,7MM NEGRO
$ 2.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.330
$ 4.330
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
11
Unidad
ARCHIVADOR BURDEO ANCHO CARTA
$ 2.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.223
$ 25.223
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
CARPETA COLGANTE COLON KRAFT B/PLASTICA
$ 728,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.280
$ 7.280
Total Neto
$ 97.143
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.457
TOTAL OC
$ 115.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.