Orden de Compra. Nº3653-293-SE16 "Compra alimentos para colaciones / Esc. Antilhue"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-293-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra alimentos para colaciones / Esc. Antilhue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 48014,14
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico150UnidadBOLSA P/COLACIÓN   $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50101634
Fruta fresca150UnidadPLATANO   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta75UnidadJALEA SOPROLE 110 GRS. FRAMBUESA   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta75UnidadJALEA SOPROLE 110 GRS. NARANJA   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111705
Servilletas de papel4UnidadSERVILLETAS MAGIKLIN MINI 40 UNID.   $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556 $ 556
50202310
Agua mineral75UnidadCACHANTU MAS CITRUS LIMON 500 CC.   $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.475 $ 41.475
50192303
Postres, helados o yogurt congelado75UnidadYOGURT 1+1 ZUCARITAS P/LLEVAR 140 GR.   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.775 $ 29.775
50192303
Postres, helados o yogurt congelado75UnidadYOG. 1+1 CHOCOKRISPIS 140 GR. P/LLEVAR   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.775 $ 29.775
50202310
Agua mineral75UnidadCACHANTUN CITRUS NARANJA 500 CC.   $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.475 $ 41.475
50221202
Cereales en barra150UnidadBARRA CEREAL + FRUTAS + YOGURT 21 GR.  $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
50221202
Cereales en barra150UnidadCEREALBAR COSTA KIDS GOLDENCEREAL   $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
Total Neto $ 252.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.014
TOTAL OC $ 300.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.