|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3653-296-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-03-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE KIT PARA INTERNET LICEO A.B.G LEY SEP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. de Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
69.200.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
69.200.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 1 |
|
Comuna |
Los Lagos
|
|
Impuesto |
19000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-03-2014 |
|
|
|
Proveedor |
DelSurComputacion |
|
Razón Social |
JAIME EDUARDO SANTOS COFRE
|
|
R.U.T. |
16.464.206-2 |
|
Sucursal |
DelSurComputacion |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43223206
| Pasarela de Internet inalámbrica | 1 | Unidad | | AP NANOSTATION M2 MIMO UBIQUITI |
$ 100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.000
|
|
$ 119.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.