Orden de Compra. Nº
3653-306-SE19
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Compra Artículos Aseo Internado/Escuela Antilhue.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-306-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
Compra Artículos Aseo Internado/Escuela Antilhue.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.)
Comuna
Los Lagos
Impuesto
11148,63
Dirección de Envío de la Factura
Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Alberto
Razón Social
COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T.
76.821.275-9
Sucursal
Juan Alberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
B.Basura 50xT70x10 Clean Rollo.
B.Basura 50xT70x10 Clean Rollo.
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
47131603
Esponjas
10
Unidad
Esponja Lana Fina Virutex.
Esponja Lana Fina Virutex.
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
12191501
Solventes aromáticos
3
Unidad
Des. Poett 360 ml Primavera.
Des. Poett 360 ml Primavera.
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
14111704
Papel higiénico
2
Unidad
Noble 12R x 40 mts.
Noble 12R x 40 mts.
$ 2.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.890
$ 4.890
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
Trapero Virutex Doble C/Ojal 50x45 Algodón.
Trapero Virutex Doble C/Ojal 50x45 Algodón.
$ 1.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad
Limpiador Poett 900 ml Solo para Tí.
Limpiador Poett 900 ml Solo para Tí.
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.280
$ 9.280
47131810
Productos para lavar platos
6
Unidad
Quix Limón 750 ml.
Quix Limón 750 ml.
$ 1.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.944
$ 10.944
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
Toalla Nova Clásica x 1.
Toalla Nova Clásica x 1.
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad
Servilleta Abolengo Mini 40 und.
Servilleta Abolengo Mini 40 und.
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
Limpiador Mr. Musculo Cocina Naranja Gatillo 500 cc.
Limpiador Mr. Musculo Cocina Naranja Gatillo 500 cc.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
Cif Crema 750 grs Renuev. Tus Cosas.
Cif Crema 750 grs Renuev. Tus Cosas.
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Unidad
Guantes Virutex Mediano M8.
Guantes Virutex Mediano M8.
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.280
Total Neto
$ 58.677
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.149
TOTAL OC
$ 69.826
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.