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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3653-307-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de artículos escolares - DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3653-64-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Facturación |
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120 |
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Comuna |
Los Lagos
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Impuesto |
11355,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA OCEANO |
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Razón Social |
LIBRERÍA OCEANO SPA
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R.U.T. |
77.762.793-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA OCEANO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 2 | Unidad | BLOCK LICEO 60 20 HOJAS ARTEL | |
$ 1.516,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.032
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$ 3.032
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 2 | Unidad | CALCULADORA BÁSICA 12 DIGIT. OFFIONE | |
$ 3.086,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.172
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$ 6.172
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 2 | Unidad | LÁPIZ CORRECTOR 7 ML PUNTA METALICA TORRE | |
$ 1.096,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.192
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$ 2.192
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 9 | Unidad | DESTACADOR PELIKAN FLASH MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES | |
$ 398,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.582
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$ 3.582
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 15 | Unidad | CUADERNO UNIVERSITARIO COLON LISO 100 HOJAS MAT. 7MM | CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-64-LP23
SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°1000372 |
$ 2.632,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.480
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$ 39.480
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 2 | Unidad | LÁPIZ GEL TORRE 0,7 MM AZUL | |
$ 1.467,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.934
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$ 2.934
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 2 | Unidad | PEGAMENTO EN BARRA ARTEL 36 GRS. | |
$ 1.188,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.376
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$ 2.376
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Total Neto
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$ 59.768
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.356
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$ 71.124
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.