Orden de Compra. Nº3653-307-SE24 "Compra de artículos escolares - DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-307-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos escolares - DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-64-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
Comuna Los Lagos
Impuesto 11355,92
Dirección de Envío de la Factura AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA OCEANO
Razón Social LIBRERÍA OCEANO SPA
R.U.T. 77.762.793-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA OCEANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadBLOCK LICEO 60 20 HOJAS ARTEL  $ 1.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.032 $ 3.032
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Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadCALCULADORA BÁSICA 12 DIGIT. OFFIONE  $ 3.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.172 $ 6.172
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Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadLÁPIZ CORRECTOR 7 ML PUNTA METALICA TORRE  $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192 $ 2.192
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Papel para fotocopiadora o impresora9UnidadDESTACADOR PELIKAN FLASH MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES  $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.582 $ 3.582
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Papel para fotocopiadora o impresora15UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO COLON LISO 100 HOJAS MAT. 7MMCONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-64-LP23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°1000372 $ 2.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.480 $ 39.480
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Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadLÁPIZ GEL TORRE 0,7 MM AZUL  $ 1.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.934 $ 2.934
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Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadPEGAMENTO EN BARRA ARTEL 36 GRS.  $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376 $ 2.376
Total Neto $ 59.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.356
TOTAL OC $ 71.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.