Orden de Compra. Nº3653-355-SE24 "Serv. obras menores - Esc. Rural Antilhue"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-355-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Serv. obras menores - Esc. Rural Antilhue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-39-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.)
Comuna Los Lagos
Impuesto 140296
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA
Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA
R.U.T. 76.493.824-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-39-LE23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°01464-2024 $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadADQUISICIÓN EN INSTALACIÓN DE CHAPA SCANAVINI O EQUIVALENTE EN SALA DE CLASES  $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
80111613
Mano de obra temporal2UnidadADQUISICIÓN EN INSTALACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS  $ 62.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
80111613
Mano de obra temporal1UnidadADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ENCHUFE DOBLE  $ 28.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
80111613
Mano de obra temporal2UnidadADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CHAPA SCANAVINI (MANTENCIÓN PUERTA TERMOPANEL)  $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 738.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.296
TOTAL OC $ 878.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.