Orden de Compra. Nº3653-362-SE21 "Compra Artículos Aseo / DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-362-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos Aseo / DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120
Comuna Los Lagos
Impuesto 19954,18
Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Alberto
Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T. 76.821.275-9
Sucursal Juan Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas2UnidadMopas Húmedas Algodón 250 grs.Mopas Húmedas Algodón 250 grs. $ 3.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.858 $ 6.858
14111703
Toallas de papel20UnidadToallas Clorox Aroma Fresh 35 und.Toallas Clorox Aroma Fresh 35 und. $ 2.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.780 $ 52.780
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadPlumilla lavavidrio m/corto.Plumilla lavavidrio m/corto. $ 4.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.278 $ 9.278
47121701
Bolsas de basura5UnidadB.Basura 80x110x10 und.B.Basura 80x110x10 und. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
47121701
Bolsas de basura5UnidadBolsa Basura 110 x 120 x 5 und.Bolsa Basura 110 x 120 x 5 und. $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadRastrillo Limpiavidrio M/Corto Virutex.Rastrillo Limpiavidrio M/Corto Virutex. $ 4.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.756 $ 8.756
Total Neto $ 105.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.954
TOTAL OC $ 124.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.