Orden de Compra. Nº3653-366-SE07 "COMBUSTIBLE CAMIONETA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-366-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-01-2008
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE CAMIONETA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de combustible para camioneta Toyota de Departamento Educación Municipal,
Proveniente de Licitación 1723-146-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Operaciones y Servicios YPF Ltda
R.U.T. 78.780.780-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1UnidadGasolinaGasolina 95 Octanos Para Vehiculos Municipales, Segun Bases Administrativas y Especiales Adjuntas, Precio de Referencia.- $ 133.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.635 $ 133.635
Total Neto $ 133.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 133.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.