Orden de Compra. Nº3653-367-SE24 "Serv. obras menores - Esc. Nueva España "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-367-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Serv. obras menores - Esc. Nueva España
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-39-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200)
Comuna Los Lagos
Impuesto 116755
Dirección de Envío de la Factura Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA
Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA
R.U.T. 76.493.824-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal8UnidadADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERAMICA  $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
80111613
Mano de obra temporal1Metro CuadradoINSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS  $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
80111613
Mano de obra temporal1Metro CúbicoRETIRO DE ESCOMBROS  $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
80111613
Mano de obra temporal30Metro LinealSELLO  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
80111613
Mano de obra temporal8Metro LinealDEMOLICIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-39-LE23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°01468-2024 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 614.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.755
TOTAL OC $ 731.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.