Orden de Compra. Nº3653-371-SE16 "Compra materiales de ferretería /Esc. Nueva España"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-371-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de ferretería /Esc. Nueva España
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-66-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 39678,08
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32141012
Tubo de diodo6UnidadTUBO CONDUIT 1/2"X3 MTS.   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA DISTRIB. EMB. GRIS 12 SALIDAS  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA ESTANCA 80*80*40MM  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
39101801
Filamento para ampolleta1UnidadPLACA MARFIL MODUS C/SOPR.  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadINTERRUP. UNIP. 9/12 10A 250V  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
26121540
Cable galvanizado150UnidadCABLE THHN #12 AWG  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.350
39101601
ampolletas halógenas4UnidadAMPOLLETA LED COMPACTA 20 W.  $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.304 $ 40.304
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo4UnidadLAMPARA CAMPANA 12 PULG. C/PROT.   $ 30.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.656 $ 122.656
Total Neto $ 208.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.678
TOTAL OC $ 248.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.