Orden de Compra. Nº3653-374-SE07 "GRUPO DIFERENCIA ESC NEVADA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-374-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra GRUPO DIFERENCIA ESC NEVADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de material grupo diferencia esc. Nevada.-
Proveniente de Licitación 3653-12-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna -1
Impuesto 2475,5062
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111806
Transportadores10UnidadTransportadoresTRANSPORTADORES $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.051
44111810
Escuadras10UnidadEscuadrasESCUADRAS DE 20 CTS $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.933
44111803
Compases10UnidadCompasesCOMPAS $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.513
60124317
Masa de modelado10UnidadMasa de modeladoPLASTILINA ISOFIT $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.437
82121906
Bronceado, dorado, ribeteado o bordeado5UnidadBronceado, dorado, ribeteado o bordeadoGLITTER DORADO $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 832
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadCinta para empaquetarSCORCHT ANCHO CHICO $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113 $ 113
50192303
Postres, helados o yogurt congelado20PackPostres, helados o yogurt congeladoPACK, PALOS DE HELADOS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
60121116
Papel crepé para manualidades10PliegoPapel crepé para manualidadesPLIEGO DE PAPEL CREPE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
60121148
Papel lustre10PliegoPapel lustrePAPEL LUSTRE $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 546
60123001
Figuras Goma Eva4PliegoFiguras Goma EvaPLIEGO DE GOMA EVA $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
Total Neto $ 13.029
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.476
TOTAL OC $ 15.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.