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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3653-374-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Serv. mantención combustiones - Esc. Nueva España |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3653-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Facturación |
Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200) |
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Comuna |
Los Lagos
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Impuesto |
25650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LORCA INGENIERÍA SPA |
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Razón Social |
LORCA INGENIERÍA SPA
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R.U.T. |
76.493.824-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LORCA INGENIERÍA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 3 | Unidad | LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA Y ESTUFAS A LEÑA | CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-1-LE24
SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°01473-2024 |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 9 | Metro Lineal | AISLACIÓN ML | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 135.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.650
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$ 160.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.