Orden de Compra. Nº3653-377-SE24 "Serv. obras menores - Esc. Rural Folilco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-377-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Serv. obras menores - Esc. Rural Folilco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-39-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Camino a Riñihue Km 15, Ruta T-45, localidad Folilco.(At. Sta. Patricia Albornoz, fono: 993667816).
Comuna Los Lagos
Impuesto 184775
Dirección de Envío de la Factura Camino a Riñihue Km 15, Ruta T-45, localidad Folilco.(At. Sta. Patricia Albornoz, fono: 993667816).
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA
Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA
R.U.T. 76.493.824-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal20Metro LinealDEMOLICIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-39-LE23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°01476-2024 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
80111613
Mano de obra temporal2Metro CúbicoRETIRO DE ESCOMBROS  $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
80111613
Mano de obra temporal25Metro CuadradoADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERAMICA  $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.500 $ 512.500
Total Neto $ 972.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.775
TOTAL OC $ 1.157.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.