Orden de Compra. Nº
3653-399-SE24
"
SERV. MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS - DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-399-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERV. MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS - DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-5-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
Comuna
Los Lagos
Impuesto
289256,19
Dirección de Envío de la Factura
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEUBACAR LTDA.
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA
R.U.T.
76.396.601-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NEUBACAR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
FILTRO DE ACEITE
$ 49.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
FILTRO DE AIRE
$ 79.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.800
$ 79.800
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
FILTRO DE POLEN
$ 69.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.900
$ 69.900
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
FILTRO DE PETROLEO
$ 115.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.500
$ 115.500
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
FILTRO RACOR
$ 135.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.700
$ 135.700
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
BALATAS TRASERAS (JUEGO)
$ 190.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.001
$ 190.001
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
CORREA DE MOTOR (ACCESORIO)
$ 115.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.700
$ 115.700
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
PASTILLAS DELANTERAS
$ 135.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.500
$ 135.500
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
PASTILLAS TRASERAS
$ 145.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.500
$ 145.500
25172602
Parachoques para automóviles
2
Unidad
PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS
$ 49.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.800
$ 99.800
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
ALINEACIÓN
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
80111613
Mano de obra temporal
10
Hora
MANO DE OBRA MECANICA A BUS PLACA PATENTE CFVD37 MODELO SPRINTER 413.
CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-5-LP24 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°202404302
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
25172602
Parachoques para automóviles
9
Litro
ACEITE 15W40 PETROLEO LITRO
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.100
$ 71.100
Total Neto
$ 1.522.401
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 289.256
TOTAL OC
$ 1.811.657
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.