Orden de Compra. Nº3653-399-SE24 "SERV. MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS - DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-399-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS - DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-5-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
Comuna Los Lagos
Impuesto 289256,19
Dirección de Envío de la Factura AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUBACAR LTDA.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA
R.U.T. 76.396.601-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEUBACAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadFILTRO DE ACEITE  $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadFILTRO DE AIRE  $ 79.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadFILTRO DE POLEN  $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadFILTRO DE PETROLEO   $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadFILTRO RACOR   $ 135.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.700 $ 135.700
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadBALATAS TRASERAS (JUEGO)  $ 190.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.001 $ 190.001
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadCORREA DE MOTOR (ACCESORIO)  $ 115.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.700 $ 115.700
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadPASTILLAS DELANTERAS  $ 135.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.500 $ 135.500
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadPASTILLAS TRASERAS  $ 145.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.500 $ 145.500
25172602
Parachoques para automóviles2UnidadPLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS   $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadALINEACIÓN   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
80111613
Mano de obra temporal10HoraMANO DE OBRA MECANICA A BUS PLACA PATENTE CFVD37 MODELO SPRINTER 413. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-5-LP24 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°202404302 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
25172602
Parachoques para automóviles9LitroACEITE 15W40 PETROLEO LITRO  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.100 $ 71.100
Total Neto $ 1.522.401
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 289.256
TOTAL OC $ 1.811.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.