Orden de Compra. Nº3653-40-SE18 "Compra Artículos de Ferretería/Extraescolar DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-40-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos de Ferretería/Extraescolar DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-36-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 8669,4378
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBrochas 1 1/2".Brochas 1 1/2". $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31211904
Brochas10UnidadBrochas 2".Brochas 2". $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31211507
Pinturas en aerosol10UnidadEsmalte Spray Cerecita.Esmalte Spray Cerecita. $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.080
31211506
Pinturas de látex1UnidadLatex Contr. Celeste Agua Soquina.Latex Contr. Celeste Agua Soquina. $ 3.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.347 $ 3.347
31211506
Pinturas de látex1UnidadLatex Constr.Amarillo Soquina Gl.Latex Constr.Amarillo Soquina Gl. $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
31211506
Pinturas de látex1UnidadLatex Constr. Verde Alegre Soquina.Latex Constr. Verde Alegre Soquina. $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
31211506
Pinturas de látex1UnidadLatex Constr.Damasco Soquina Gl.Latex Constr.Damasco Soquina Gl. $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
31211506
Pinturas de látex1UnidadLatex Constr. Sandia Gl.Latex Constr. Sandia Gl. $ 3.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.348 $ 3.348
Total Neto $ 45.629
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.669
TOTAL OC $ 54.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.