Orden de Compra. Nº3653-406-SE16 "Compra artículos aseo / Escuela Rural Santa Carla "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-406-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos aseo / Escuela Rural Santa Carla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 23799,21
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPERO VIRUTEX DOBLE C/OJAL 50*45   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORINDA 1 LT. 80 G.   $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.326 $ 4.326
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑO DE SACUDIR YAKOB 35*40 CMS.   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
47131801
Limpiadores de suelos6UnidadLIMPIADOR POETT PRIMAVERA 900 ML  $ 1.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.986 $ 7.986
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLON CLORINDA TRAD.   $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.103 $ 5.103
47121701
Bolsas de basura8UnidadBOLSAS DE BASURA 70*90*10 U SUPERIOR  $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.328 $ 5.328
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA LIQ. VIRGINIA   $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.210 $ 17.210
47131816
Desodorantes5UnidadDES. POETT 360 ML PRIMAVERA  $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.425 $ 7.425
10191509
Insecticidas1UnidadRAID MAX MATA ARAÑAS 400 CM SIN AROM.  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
53131608
Jabones6UnidadJABON LIQ. SIMONDS 1 LT HIGIENIC   $ 1.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.762 $ 9.762
47131611
Palas para basura2UnidadPALA PLASTICA C/MANGO VIRUTEX AZUL   $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.106 $ 3.106
47131801
Limpiadores de suelos2UnidadLIMPIAVIDRIOS OSO LIMON GATILLO 500CC.   $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776 $ 1.776
47131611
Palas para basura8UnidadPATO PURIFIC PACK 3 PASTILLAS 48 GRS.  $ 2.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.264 $ 20.264
14111704
Papel higiénico8UnidadCONFORT BLANCO 12R X 50 MTS.   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
Total Neto $ 125.259
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.799
TOTAL OC $ 149.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.