Orden de Compra. Nº
3653-406-SE16
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Compra artículos aseo / Escuela Rural Santa Carla
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-406-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-04-2016
Nombre de la Orden de Compra
Compra artículos aseo / Escuela Rural Santa Carla
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
San Martin 1
Comuna
Los Lagos
Impuesto
23799,21
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
maco
Razón Social
JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T.
4.321.556-6
Sucursal
maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
TRAPERO VIRUTEX DOBLE C/OJAL 50*45
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.396
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CLORINDA 1 LT. 80 G.
$ 721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.326
$ 4.326
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
PAÑO DE SACUDIR YAKOB 35*40 CMS.
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
47131801
Limpiadores de suelos
6
Unidad
LIMPIADOR POETT PRIMAVERA 900 ML
$ 1.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.986
$ 7.986
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLON CLORINDA TRAD.
$ 1.701,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.103
$ 5.103
47121701
Bolsas de basura
8
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70*90*10 U SUPERIOR
$ 666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.328
$ 5.328
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
CERA LIQ. VIRGINIA
$ 1.721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.210
$ 17.210
47131816
Desodorantes
5
Unidad
DES. POETT 360 ML PRIMAVERA
$ 1.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.425
$ 7.425
10191509
Insecticidas
1
Unidad
RAID MAX MATA ARAÑAS 400 CM SIN AROM.
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
53131608
Jabones
6
Unidad
JABON LIQ. SIMONDS 1 LT HIGIENIC
$ 1.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.762
$ 9.762
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALA PLASTICA C/MANGO VIRUTEX AZUL
$ 1.553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.106
$ 3.106
47131801
Limpiadores de suelos
2
Unidad
LIMPIAVIDRIOS OSO LIMON GATILLO 500CC.
$ 888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.776
$ 1.776
47131611
Palas para basura
8
Unidad
PATO PURIFIC PACK 3 PASTILLAS 48 GRS.
$ 2.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.264
$ 20.264
14111704
Papel higiénico
8
Unidad
CONFORT BLANCO 12R X 50 MTS.
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
Total Neto
$ 125.259
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.799
TOTAL OC
$ 149.058
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.