Orden de Compra. Nº
3653-409-SE24
"
Serv. mantención de vehículos - DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-409-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Serv. mantención de vehículos - DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-5-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
Comuna
Los Lagos
Impuesto
445531,19
Dirección de Envío de la Factura
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEUBACAR LTDA.
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA
R.U.T.
76.396.601-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NEUBACAR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
FILTRO DE ACEITE
$ 49.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
FILTRO DE AIRE BUS MB
$ 135.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.500
$ 135.500
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
FILTRO RACO BUS MB
$ 135.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.500
$ 135.500
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
FILTRO DE PETROLEO MB
$ 129.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.900
$ 129.900
25172602
Parachoques para automóviles
2
Unidad
BALANCEO C/U
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
BALATAS TRASERAS
$ 190.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.001
$ 190.001
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
EMPAQUETADURA CULATA (MULTIPLE)
$ 159.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.900
$ 159.900
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
BALATAS DELANTERAS
$ 190.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
25172602
Parachoques para automóviles
2
Unidad
NEUMATICOS 295/80R22,5
$ 365.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 731.800
$ 731.800
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
ALINEACIÓN
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
80111613
Mano de obra temporal
15
Hora
MANO DE OBRA MECANICA A BUS PLACA PATENTE DFJT-12 MODELO CAIO MARCA MERCEDES BENZ
CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-5-LP24 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°202404301
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.000
$ 435.000
25172602
Parachoques para automóviles
16
Litro
ACEITE 15 W400 PETROLEO LITRO
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.400
$ 126.400
Total Neto
$ 2.344.901
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 445.531
TOTAL OC
$ 2.790.432
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.