Orden de Compra. Nº3653-41-SE11 "COMPRA MATERIAL JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-41-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 8142,8566
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODOCOMPUTACION
Razón Social JAIME EDUARDO VIDAL BOBENRIETH
R.U.T. 12.247.535-2
Sucursal TODOCOMPUTACION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201537
Servidores de impresora1Unidad IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 $ 42.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.857 $ 42.857
Total Neto $ 42.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.143
TOTAL OC $ 51.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.