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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3653-459-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Traslado Alumnos / DAEM. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3653-8-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. 11 de Septiembre N°120 |
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Comuna |
Los Lagos
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 11 de Septiembre N°120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-07-2022 |
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Proveedor |
Juan Carlos |
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Razón Social |
JUAN CARLOS ARAVENA RUIZ
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R.U.T. |
7.174.185-0 |
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Sucursal |
Juan Carlos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Servicio exclusivo para Escuela Santa Carla para los siguientes sectores: población santa Carla-Covadonga-Malihue, correspondiente al mes de Junio del 2022. | Servicio exclusivo para Escuela Santa Carla para los siguientes sectores: población santa Carla-Covadonga-Malihue, correspondiente al mes de Junio del 2022. |
$ 1.320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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Total Neto
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$ 1.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.320.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.